Orden de Compra. Nº3073-654-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-41-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-654-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-41-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3073-41-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 461196,88
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE ACUERDO A LO INDICADO EN CONTRATODE ACUERDO A LO INDICADO EN CONTRATO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monroy Arquitectura y Construccion EIRL
Razón Social CRISTIAN EMILIO GONZALEZ MONROY E I R L
R.U.T. 76.477.740-9
Sucursal Monroy Arquitectura y Construccion EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad8.3.4. Reestructuración en el sector de baño comprometido con el paño de víveres de las bases de la licitación.8.3.4. Reestructuración en el sector de baño comprometido con el paño de víveres. $ 2.427.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.427.352 $ 2.427.352
Total Neto $ 2.427.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.197
TOTAL OC $ 2.888.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.