Orden de Compra. Nº3073-826-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-28-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-826-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-28-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3073-28-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.016 del sistema SIGFSHOA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 1478200
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CESANI & PLASTIC
Razón Social PEDRO ROSENDO CESANI VIDAL
R.U.T. 2.856.913-0
Sucursal CESANI & PLASTIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos2000UnidadCarpetas de cartón forrado en vinilo azul marino con apretadores, de acuerdo a Bases Tec. adj.Carpetas de cartón forrado en vinilo azul marino con apretadores, de acuerdo a las Bases Tecinicas y Especificaciones adjuntas. Plazo de entrega: A solicitud del Cliente. Plazo minimo de 7 dias habiles o en la fecha que ordene el Cliente primera quincena $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780.000 $ 7.780.000
Total Neto $ 7.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.478.200
TOTAL OC $ 9.258.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.