Orden de Compra. Nº3073-99-SE26 "TINTAS Y TONERS - ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-3-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-99-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONERS - ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-3-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3073-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.016 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRÁZURIZ ECHAURREN N° 254, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 4551336
Dirección de Envío de la Factura ERRÁZURIZ ECHAURREN N° 254, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalGRUPO 4. INSUMOS EPSON. ADJUNTAR CERTIFICADO DE PRODUCTO ORIGINAL DE LA MARCA Y COMPLETAR FORMULARIOS ADJUNTOS Y ADJUNTAR LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS.LISTADO COMPLETO caja mantenimiento TINTA EPSON $ 15.840.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840.100 $ 15.840.100
44103103
Tóner1GlobalGRUPO 5. INSUMOS RICOH. ADJUNTAR CERTIFICADO DE PRODUCTO ORIGINAL DE LA MARCA Y COMPLETAR FORMULARIOS ADJUNTOS Y ADJUNTAR LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS. LISTADO COMPLETO TONER RICOH $ 8.114.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.114.300 $ 8.114.300
Total Neto $ 23.954.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.551.336
TOTAL OC $ 28.505.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.