Orden de Compra. Nº3076-184-AG26 "ASdquisición de artículos de ferreteria, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-95-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-184-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ASdquisición de artículos de ferreteria, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-95-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 584183,5
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMAD & Cía. Ltda.
Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.350.188-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMAD & Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Unidad ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA SEGÚN CONDICIONES AL PROVEEDOR Y ANEXO TÉCNICO ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, FACTURAR SEGÚN COTIZACIÓN. FACTURAR: LA FACTURA DEBE SER REMITIDA A NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE. R.U.T.: 61.102.014-7 DIRRECCIÓN: ERRÁZURIZ 537 VALPARAÍSO $ 3.074.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.074.650 $ 3.074.650
Total Neto $ 3.074.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 584.184
TOTAL OC $ 3.658.834


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.