Orden de Compra. Nº3076-185-AG26 "ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-67-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-185-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-67-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 539600
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Lisboa Spa
Razón Social INVERSIONES LISBOA SPA
R.U.T. 77.938.422-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Lisboa Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115715
Inyectores2UnidadADQUISICIÓN DE GRUPO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.ADQUISICIÓN DE GRUPO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 1.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.000 $ 2.840.000
Total Neto $ 2.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.600
TOTAL OC $ 3.379.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.