Orden de Compra. Nº3076-22-SE25 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-22-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999.001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 989757,31
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Aceite de motor27UnidadMOBIL DTE 10 EXCEL 32, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 102543, NSN 177002617, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL DTE 10 EXCEL 32, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 102543, NSN 177002617, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 71.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.471 $ 1.932.471
15121501
Aceite de motor10UnidadMOBILGEAR 600 XMP 220/MOBILGEAR 600 XP 220, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 105747/101110, NSN 15637533, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBILGEAR 600 XMP 220/MOBILGEAR 600 XP 220, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 105747/101110, NSN 15637533, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 54.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.340 $ 548.340
15121501
Aceite de motor6UnidadMOBIL RARUS 827, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100526, NSN 251334467, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL RARUS 827, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100526, NSN 251334467, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 192.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.882 $ 1.152.882
15121501
Aceite de motor4UnidadMOBIL EAL ARCTIC 68, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100515, NSN 145641180, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL EAL ARCTIC 68, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100515, NSN 145641180, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 253.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.156 $ 1.013.156
15121501
Aceite de motor10UnidadMOBILUBE HD 80W-90/MOBILUBE HD PLUS 80W-90, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 105731/100212, NSN 222207199/AR0009024, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBILUBE HD 80W-90/MOBILUBE HD PLUS 80W-90, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 105731/100212, NSN 222207199/AR0009024, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 56.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.400 $ 562.400
Total Neto $ 5.209.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.757
TOTAL OC $ 6.199.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.