Orden de Compra. Nº3076-222-AG25 "Adquisición Artículos de Limpieza compra ágil: 3076-193-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-222-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Artículos de Limpieza compra ágil: 3076-193-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 26789,24
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas3CajaCAJA DE 24 UNIDADES, SERVILLETA PAQUETE DE 150 UNIDADES, MARCA NOVA CLÁSICA. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.CAJA DE 24 UNIDADES, SERVILLETA PAQUETE DE 150 UNIDADES, MARCA NOVA CLÁSICA. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 13.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.026 $ 40.026
47131814
Limpiadores o pulidores de metal10UnidadLIMPIA METALES MARCA BRASSO, ENVASE DE 200 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.LIMPIA METALES MARCA BRASSO, ENVASE DE 200 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 10.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.970 $ 100.970
Total Neto $ 140.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.789
TOTAL OC $ 167.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.