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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3076-233-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-140-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
757271,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2026 |
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Proveedor |
EMPRESAS FRATELLI |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
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R.U.T. |
77.745.541-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS FRATELLI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103313
| Molduras no metálicas | 1 | Unidad | Adquisición de artículos de ferretería según condiciones al proveedor y Anexo Técnico Adjunto. | Adquisición de artículos de ferretería proveedor facturar según cotización. |
$ 3.985.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.985.640
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$ 3.985.640
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Total Neto
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$ 3.985.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 757.272
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$ 4.742.912
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.