Orden de Compra. Nº
3076-239-SE26
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ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3076-239-SE26
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T.
61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T.
61.102.022-8
Dirección de Facturación
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
58189,59
Dirección de Envío de la Factura
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COPEC S.A.
R.U.T.
99.520.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121501
Aceite de motor
2
Balde
MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROT, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 106320, NSN 982031134 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
MOBIL DELVAC MODERN 15W40 FULL PROT, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 106320, NSN 982031134 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
$ 66.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.544
$ 132.544
15121501
Aceite de motor
2
Balde
MOBILDGARD ADL 30, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 105231, NSN 226163738 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
MOBILDGARD ADL 30, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 105231, NSN 226163738 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
$ 55.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.758
$ 111.758
15121501
Aceite de motor
1
Balde
MOBIL ATF D/M, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 105221, NSN AR0007873 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
MOBIL ATF D/M, ENVASE BALDE 19 LITROS, CÓDIGO 105221, NSN AR0007873 , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N°2945-48-LR22
$ 61.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.959
$ 61.959
Total Neto
$ 306.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.190
TOTAL OC
$ 364.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.