Orden de Compra. Nº3076-301-AG25 "Adquisición de Pinturas. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-239-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-301-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-239-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 127488,1
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICOPRONT
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI
R.U.T. 76.590.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICOPRONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPINTURA COLOR GRIS COSTADO, ENVASE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.PINTURA COLOR GRIS COSTADO, ENVASE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 170.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.150 $ 341.150
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURA POLIURETANO, COLOR GRIS CUBIERTA, ENVASE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.PINTURA POLIURETANO, COLOR GRIS CUBIERTA, ENVASE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 329.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.840 $ 329.840
Total Neto $ 670.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.488
TOTAL OC $ 798.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.