Orden de Compra. Nº3076-32-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-3-L114"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-32-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-3-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3076-3-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 251275
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas50RolloPAÑO FILTRO COLOR BLANCO DE 0,9 x 20 METROS.PAÑO FILTRO COLOR BLANCO DE 0,9 x 20 METROS. $ 26.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.500 $ 1.322.500
Total Neto $ 1.322.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.275
TOTAL OC $ 1.573.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.