Orden de Compra. Nº3076-467-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-33-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-467-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-33-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3076-33-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1UnidadFILTROS SEGUN LISTADO ADJUNTO EN "ANEXO C"(LOS OFERENTES PARA SER EVALUADOS DEBEN COTIZAR Y ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS EN ANEXO C, DE LOS CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE SEGUN LAS BASES DE LICITACIÓN.SEGÚN ANEXO C $ 1.736.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.000 $ 1.736.000
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1UnidadREPUESTOS SEGUN LISTADO ADJUNTO EN "ANEXO E"(LOS OFERENTES PARA SER EVALUADOS DEBEN COTIZAR Y ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS EN ANEXO E, DE LOS CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE SEGUN LAS BASES DE LICITACIÓN.SEGÚN ANEXO E $ 2.462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.462.000 $ 2.462.000
Total Neto $ 4.198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.198.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.