Orden de Compra. Nº3076-53-SE18 "BATERIAS AQUIL"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-53-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2018
Nombre de la Orden de Compra BATERIAS AQUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marco Industrial
Razón Social MARCO INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.860.930-4
Sucursal marco Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111711
Baterías de litio2UnidadBATTERY (LISO2) EPIRB RLB-32 2774 SOLCOM 135555BATTERY (LISO2) EPIRB RLB-32 2774 $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000
Total Neto $ 392.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 392.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.