Orden de Compra. Nº3076-81-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3076-32-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-81-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3076-32-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TAPON DE MADERA
Proveniente de Licitación 3076-32-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna -1
Impuesto 18496,5
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAULA LORETO MENA TAGLE
R.U.T. 13.878.982-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras15UnidadMaderas durasCUÑA DE MADERA DURA 0-2"X 4" ANCHO X 10" LARGO (CUMPLIR CON MATRIZ DE DECISION) $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.350 $ 97.350
Total Neto $ 97.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.496
TOTAL OC $ 115.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.