Orden de Compra. Nº3080-2-SE23 "PAGO DE GAS"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-2-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-40-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna Talcahuano
Impuesto 112453,78
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAS SUR S A
Razón Social GAS SUR S A
R.U.T. 96.853.490-4
Sucursal GAS SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1Unidad no definidaPAGO DE GASPAGO DE GAS $ 591.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.862 $ 591.862
Total Neto $ 591.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.454
TOTAL OC $ 704.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.