Orden de Compra. Nº3080-24-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-24-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 24409,3
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura30 (1214192 )DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD 1239692(1214192) DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
27112801
2239-10-LP12
Brocas1 (1018419 )BROCA ALPEN HSS SPRINT 8MM-1UN 1038489(1018419) BROCA ALPEN HSS SPRINT 8MM-1UN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas28 (1018376 )PERFIL ÁNGULO VH DOBLADO 25 X 25 X 2 MM X 6 MT 1038446(1018376) PERFIL ÁNGULO VH DOBLADO 25 X 25 X 2 MM X 6 MT; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 128.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.409
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.