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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3080-29-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE DE SUBMARINOS |
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Razón Social |
BASE DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.150-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.150-K |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
30928,9372 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-10-2017 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46182305 2239-10-LP12
| Cordón con autorecogida | 2 | | (1017939) CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M 1037966 | (1017939) CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M; Código: 11935-0;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $939 |
$ 16.589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.178
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$ 33.178
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 4 | | (1119309) ESMALTE AL AGUA KOLOR ESM AL AGUA IMPERMEABILIZANTE/HIDROREPELENTE 1 GALON 1139330 | (1119309) ESMALTE AL AGUA KOLOR ESM AL AGUA IMPERMEABILIZANTE/HIDROREPELENTE 1 GALON; Código: 133251-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $898 |
$ 15.868,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.472
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$ 63.472
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30103201 2239-10-LP12
| Enrejado de acero | 8 | | (1225700) MALLA INCHALAM 1 X 2 M CG5050.10 GALVANIZADA UNIDAD 1251732 | (1225700) MALLA INCHALAM 1 X 2 M CG5050.10 GALVANIZADA UNIDAD; Código: 29062-9 ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $491 |
$ 8.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.456
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$ 69.456
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Total Neto
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$ 166.106
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Descuento
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$ 3.322
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.929
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 193.713
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.