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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3080-36-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparacion puerta automatica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE DE SUBMARINOS |
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Razón Social |
BASE DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.150-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.150-K |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
161234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2009 |
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Proveedor |
GLASSTECH S.A. |
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Razón Social |
GLASSTECH S A
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R.U.T. |
87.949.500-8 |
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Sucursal |
GLASSTECH S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171510
| Puertas automáticas | 1 | Unidad no definida | - reparacion de componentes: motor, enganches de motor, central de comando, recorte de largo de correa, cambio de fotocelulas de seguridad, cambio de tarjeta de comando, cambio de selector mecanico de mal estado por selector digital PS-1. | |
$ 848.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 848.600
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$ 848.600
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Total Neto
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$ 848.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.234
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$ 1.009.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.