Orden de Compra. Nº3080-37-CM16 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-37-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 377930,71
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico50 (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS 51045(49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS; Código: Z379474;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.150 $ 645.150
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos100 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas200 (975398) GUANTES FIBRO LATEX AFELPADO GRANDE UNIDAD 990398(975398) GUANTES FIBRO LATEX AFELPADO GRANDE UNIDAD; Código: Z321224;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel30 (975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES 990518(975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES; Código: U402127;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.050 $ 235.050
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico100 (976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394(976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: Z285320;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.300 $ 212.300
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNID100 (979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 994771(979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: Z311004;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
53131608
2239-7-LP12
Jabones100 (1356973) JABÓN DE TOCADOR SMF LAVANDA 5 LITROS UNIDAD 1383443(1356973) JABÓN DE TOCADOR SMF LAVANDA 5 LITROS UNIDAD; Código: Z421362;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.600 $ 528.600
Total Neto $ 2.019.400
Descuento $ 30.291
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.931
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.367.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.