Orden de Compra. Nº3080-39-CM15 "ADQUISICION DE GRATAS"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-39-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GRATAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 2184,9696
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura4 (1129581) DISCO BAUKER GRATA COPA AC TREZ 3 UNIDAD 1151863(1129581) DISCO BAUKER GRATA COPA AC TREZ 3 UNIDAD; Código: 146836-7;Región : VIII $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616 $ 11.616
Total Neto $ 11.616
Descuento $ 116
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.185
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.