Orden de Compra. Nº3080-49-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-30-L110"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-49-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-30-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3080-30-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 106590
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferroandalien
Razón Social ROLAND ARIM GONZALEZ PEREZ
R.U.T. 12.697.177-k
Sucursal ferroandalien
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102012
Lámina de cinc22UnidadPLANCHAS DE ZINC-ALUM DE 3 METROS DE LARGO X 0,5 MM DE ESPESOR (SEGÚN ANEXO ADJUNTO )  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000
Total Neto $ 561.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.590
TOTAL OC $ 667.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.