Orden de Compra. Nº3080-67-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-26-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-67-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-26-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3080-26-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 732136,69
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones MYR
Razón Social PEDRO ESTEBAN MONSALVES VERA
R.U.T. 10.941.648-7
Sucursal Construcciones MYR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222017
Muelle de embarque1UnidadREPARACION DE MUELLE 180  $ 3.853.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.853.351 $ 3.853.351
Total Neto $ 3.853.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 732.137
TOTAL OC $ 4.585.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.