Orden de Compra. Nº3080-7-CM19 "MANTENCIÓN HABISUB"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-7-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN HABISUB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS, MANT. HABISUB del sistema FONDOS INTERNOS, MAN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 3817
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma2 (981994 )BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: Z310430; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.974 $ 10.974
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza5 (1356968 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024 1383438(1356968) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024; Código: Z381024; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.115 $ 9.115
Total Neto $ 20.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 23.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.