Orden de Compra. Nº3080-83-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-35-L111"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-83-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-35-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3080-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 48944
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCHUSSLER S.A.
Razón Social SCHUSSLER S A
R.U.T. 78.813.720-6
Sucursal SCHUSSLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181604
Sello mecánico1UnidadCONFECCION DE 26 SELLOS DE GOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES  $ 257.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.600 $ 257.600
Total Neto $ 257.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.944
TOTAL OC $ 306.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.