Orden de Compra. Nº3080-92-SE12 "ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3080-92-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.150-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 32341,2205
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas12UnidadAMPOLLETA AHORRO TRIT LC 6MIL 20W GE CODIGO 1504703  $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.936 $ 21.938
30161705
Suelos de caucho4UnidadSB PISO DE GOMA HD 4PCS NEGRO COD. 2003945  $ 8.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.224 $ 34.226
47131502
Paños de limpieza4UnidadPACK DE PAÑOS DE LIMPIEZA 3PZS CODIGO 1772481  $ 2.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.508 $ 10.508
12191501
Solventes aromáticos5UnidadRECARGA LIQUIDO AQUASPA AUTOSTYLE CODIGO 1876112  $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.725 $ 5.724
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON LOA S/R ENTR 11/2 - 11/4 CODIGO 1306340  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS RAVENA CODIGO 1952838  $ 25.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.646 $ 25.646
47131618
Mopas húmedas1UnidadREPUESTO MOPA PLAN MICROAC DE 15x45 CM CODIGO 1000071  $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.559 $ 5.559
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadSET LIMPIAVIDRIOS PERFECT 30 CM CODIGO 481327  $ 11.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.287 $ 11.287
11162108
Tejido o tela de malla metálica8UnidadTORTUGA ALUM OVALADA REJA BLANCA CODIGO 247766  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
39101618
ampolletas de neón6UnidadLAMP PILOTO NEON ROJO 21mm CODIGO 268801  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828
46171501
Candados1UnidadCANDADO 50mm STEELOCK BRONCE CODIGO 1582003  $ 7.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE MACHO VOL 2P+T 10A COLOR NEGRO CODIGO 685046  $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
23153033
Placa de paso1UnidadPLACA BLANCO 2 MOD C/SOPORTE CODIGO 743046  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568 $ 568
Total Neto $ 170.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.341
TOTAL OC $ 202.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.