Orden de Compra. Nº
3080-92-SE12
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es BASE DE SUBMARINOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3080-92-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE DE SUBMARINOS
Razón Social
BASE DE SUBMARINOS
R.U.T.
61.102.150-K
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE DE SUBMARINOS
R.U.T.
61.102.150-K
Dirección de Facturación
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna
Talcahuano
Impuesto
32341,2205
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
12
Unidad
AMPOLLETA AHORRO TRIT LC 6MIL 20W GE CODIGO 1504703
$ 1.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.936
$ 21.938
30161705
Suelos de caucho
4
Unidad
SB PISO DE GOMA HD 4PCS NEGRO COD. 2003945
$ 8.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.224
$ 34.226
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PACK DE PAÑOS DE LIMPIEZA 3PZS CODIGO 1772481
$ 2.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.508
$ 10.508
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
RECARGA LIQUIDO AQUASPA AUTOSTYLE CODIGO 1876112
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.725
$ 5.724
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON LOA S/R ENTR 11/2 - 11/4 CODIGO 1306340
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.354
$ 2.354
40141702
Grifos
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATOS RAVENA CODIGO 1952838
$ 25.646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.646
$ 25.646
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
REPUESTO MOPA PLAN MICROAC DE 15x45 CM CODIGO 1000071
$ 5.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.559
$ 5.559
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
SET LIMPIAVIDRIOS PERFECT 30 CM CODIGO 481327
$ 11.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.287
$ 11.287
11162108
Tejido o tela de malla metálica
8
Unidad
TORTUGA ALUM OVALADA REJA BLANCA CODIGO 247766
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
39101618
ampolletas de neón
6
Unidad
LAMP PILOTO NEON ROJO 21mm CODIGO 268801
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.828
$ 9.828
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO 50mm STEELOCK BRONCE CODIGO 1582003
$ 7.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.320
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE MACHO VOL 2P+T 10A COLOR NEGRO CODIGO 685046
$ 502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.020
$ 5.020
23153033
Placa de paso
1
Unidad
PLACA BLANCO 2 MOD C/SOPORTE CODIGO 743046
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 568
$ 568
Total Neto
$ 170.217
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.341
TOTAL OC
$ 202.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.