Orden de Compra. Nº3081-23-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3081-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3081-23-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3081-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3081-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES N°60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60
Comuna Casablanca
Impuesto 1117647,07
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTOMIRA
Razón Social INVERSIONES PUERTOMIRA SPA
R.U.T. 76.998.781-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUERTOMIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1GlobalADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN EL PUNTO 27 DE LAS BASESCONVENIO DE SUMINISTRO, CHAQUETA SOFTSHELL, CORTAVIENTO Y POLERAS DE PIQUE $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353
Total Neto $ 5.882.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.