Orden de Compra. Nº3082-165-SE25 "Insumos para cuenta pública"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3082-165-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para cuenta pública
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3082-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166
Comuna 64
Impuesto 27420,42
Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1UnidadLámina de termolaminar  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
14121812
Papel fotográfico1UnidadPapel fotgráfico  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
14111525
Papel multiuso1UnidadOpalina de oficio blanca  $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
43201803
Discos duros1UnidadDisco duro portable 2tb  $ 106.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.639 $ 106.639
44121506
Sobres estándar10SobreSobre americano. Pqte 25 unidades  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
Total Neto $ 144.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.420
TOTAL OC $ 171.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.