|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3082-278-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3082-195-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3082-195-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dpto. Administraciòn y Finanzas |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Panquehue
|
|
R.U.T. |
69.050.800-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Troncal 1166 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Panquehue
|
|
R.U.T. |
69.050.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE TRONCAL 1166 |
|
Comuna |
Panquehue
|
|
Impuesto |
14501,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE TRONCAL 1166 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
AGRASAN |
|
Razón Social |
SANTELICES Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
85.240.500-7 |
|
Sucursal |
AGRASAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | anticorrosivo verde | |
$ 7.208,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.208
|
$ 7.208
|
27111507
| Cortadores de metal | 2 | Unidad | Compra de discos de corte 9" metal | |
$ 1.644,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.288
|
$ 3.288
|
30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Unidad | Compra de perfil U 150 x 2mm. | |
$ 11.552,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.552
|
$ 11.552
|
30102303
| Perfiles de hierro | 2 | Unidad | perfil cuadrado 50 x 50 x 3 | |
$ 13.463,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.926
|
$ 26.926
|
23171509
| Soldadura | 1 | kilogramo | soldadura 6011 1/8 punto azul | |
$ 2.525,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.525
|
$ 2.525
|
11101712
| Aleación ferrosa | 4 | Metro Lineal | metros de fierro plano 100 x 6 mm | |
$ 5.452,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.808
|
$ 21.808
|
11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Tira | fierro liso redondo 10 mm | |
$ 3.018,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.018
|
$ 3.018
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.325
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.502
|
|
$ 90.827
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.