Orden de Compra. Nº3084-140-SE23 "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID. 3084-42-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-140-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID. 3084-42-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3084-42-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 858526,02
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones caso SpA
Razón Social CASO CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.574.824-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones caso SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADASERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA $ 4.518.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.518.558 $ 4.518.558
Total Neto $ 4.518.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 858.526
TOTAL OC $ 5.377.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.