Orden de Compra. Nº3084-147-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-37-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-147-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-37-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3084-37-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2022
TítuloDescripción
DESPACHOEl despacho debe ser en las dependencias de la Contraloría de la Armada, ubicado en General del Canto 398, Playa Ancha, Valparaíso.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner1UnidadESCANER (EQUIPO PARA DIGITALIZAR) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN LA RESOLUCION APRUEBA BASESVenta de escáner y software para digitalización de documentación. Con implementación y capacitación a operadores. US$ 9.438,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.438,62 US$ 9.438,62
Total Neto US$ 9.438,62
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 9.438,62

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.