Orden de Compra. Nº3084-185-AG24 "ADQ. DE 08 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA PROVENIENTDE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-75-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-185-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 08 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA PROVENIENTDE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-75-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser8UnidadImpresora de inyección de tinta (libre de cartuchos), su equivalente técnico o superiorImpresora de inyección de tinta (libre de cartuchos), su equivalente técnico o superior US$ 175,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.400,00 US$ 1.400,00
Total Neto US$ 1.400,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.400,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.905.656-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.305.003-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.833.644-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.