Orden de Compra. Nº3084-2-SE24 "SERVICIO ASESORIA EN ADM. Y CONTROL DE MATERIAL TC"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASESORIA EN ADM. Y CONTROL DE MATERIAL TC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3084-74-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 1966821,67
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Cifuentes Ortega
Razón Social JORGE ALFREDO CIFUENTES ORTEGA
R.U.T. 7.059.892-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Cifuentes Ortega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones1Unidad no definidaSERVICIO DE ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL INVENTARIABLE DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN.una persona, valor por 11 meses con iva incluido $ 10.351.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.351.693 $ 10.351.693
Total Neto $ 10.351.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.966.822
TOTAL OC $ 12.318.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.