Orden de Compra. Nº3084-23-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3084-1-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-23-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3084-1-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad del servicio.
Proveniente de Licitación 3084-1-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA
Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 35271,6
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Roberto Piriz
R.U.T. 144881079
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
Escaleras140UnidadEscalerashuincha antideslizante color negro de 1.00 mts x 2.5 cm $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.640 $ 185.640
Total Neto $ 185.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.272
TOTAL OC $ 220.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.