Orden de Compra. Nº3084-231-CM14 "ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-231-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 132041,3094
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : V $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : V $ 9.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.680 $ 188.680
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS 210944(210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS; Código: ;Región : V $ 16.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.360 $ 324.360
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos16 (211538) LAVALOZA QUIX PACK 3X 300 ML 211538(211538) LAVALOZA QUIX PACK 3X 300 ML ; Código: ;Región : V $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería6 (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: ;Región : V $ 12.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.140 $ 73.140
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC 717041(716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC; Código: ;Región : V $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.464 $ 22.464
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes24 (813128) DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO POTPOURRI 360 ML 818128(813128) DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO POTPOURRI 360 ML ; Código: ;Región : V $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS; Código: ;Región : V $ 9.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.693 $ 27.693
Total Neto $ 709.137
Descuento $ 14.183
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.041
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 826.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.