Orden de Compra. Nº3084-293-CM16 "ADQ. RACK (GABINETE)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-293-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. RACK (GABINETE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2016
TítuloDescripción
ADQUISICION CON LEY FORA

LA PRESENTE ADQUISICION SE CANCELARA CON RECURSOS FO.RA., LO CUAL EXIME DEL PAGO DEL VALOR AGREGADO (IVA), SEGUN LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990 (FO.RA.)

"LAS FACTURAS EMITIDAS CON CARGO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBEN CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR N°39 DEL S.I.I. DEL 02 DE JUNIO DEL 2000."

ADQUISICION CON LEY FORA

ENTREGAR EN:

 

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA

AV. GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

 

CONTACTO: SR. ROBERTO SCHIAFFINO

FONO: 32-2509579

EMAIL: rschiaffino@armada.cl

 

SOLICITO FACTURAR A SIGUIENTES EMAIL:

facturacion.dtcia@armada.cl, con copia a EMAIL: rschiaffino@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOBAT S.p.A.
Razón Social PUNTOBAT SPA
R.U.T. 76.175.712-1
Sucursal PUNTOBAT S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
RACK (GABINETE) LINKMADE RK42-10VL UNIDAD1 (1293369) RACK (GABINETE) LINKMADE RK42-10VL UNIDAD 1319304(1293369) RACK (GABINETE) LINKMADE RK42-10VL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $33,45 US$ 702,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 702,45 US$ 702,45
Total Neto US$ 702,45
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 702,45

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.