Orden de Compra. Nº3084-336-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-336-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3084-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL PESOS 2206007 / SG 452 U5 del sistema SISTEMA CONTROL PRES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 775724,02
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2019
TítuloDescripción
Entrega del ServicioEl Plazo de Entrega corresponderá al ofertado según Formulario N° 3 "Declaración Jurada Simple de Plazo de Entrega".
Además de lo estipulado en Letra M.- "Entrega y Recepción de El Servicio" de las Bases de Licitación.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aquiles Alejandro
Razón Social AQUILES PONCE ARANCIBIA
R.U.T. 11.375.830-9
Sucursal Aquiles Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121637
Cable de fibra óptica de exterior1Unidad no definidaINSTALACIÓN ENLACE FIBRA ÓPTICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LETRA P.- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA, CONSIDERA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHAS INSTALACIONES, SEGUN LAS BASES TECNICAS EN ESTA LICITACIÓN, EL PRECIO UNITARIO ES NETO, NO CONSIDERA EL IVA. $ 4.082.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.082.758 $ 4.082.758
Total Neto $ 4.082.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 775.724
TOTAL OC $ 4.858.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.