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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3084-36-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Redes Informaticas, Proveniente de la Compra Agíl ID.3084-6-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
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R.U.T. |
61.967.700-5 |
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Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
300587,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-05-2024 |
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Proveedor |
ETERTEK LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETERTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221802
| Filtros de comunicaciones o redes ópticas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA REDES INFORMATICA, DE ACUERDO A PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA REDES INFORMATICA, DE ACUERDO A PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |
$ 1.582.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.582.040
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$ 1.582.040
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Total Neto
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$ 1.582.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.588
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$ 1.882.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.