Orden de Compra. Nº3084-45-SE24 "ARRIENDO SERV. IMPRESORA SEGUN LIC. 2945-47-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SERV. IMPRESORA SEGUN LIC. 2945-47-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 53875,64
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. $ 283.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.556 $ 283.556
Total Neto $ 283.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.876
TOTAL OC $ 337.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.