Orden de Compra. Nº3084-49-C108 "ADQUISICION DE 3 COM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-49-C108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 3 COM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NECESIDAD DEL SERVICIO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA
Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 24674,73
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FRANCISCO RAUL BUSTOS SOLIS
R.U.T. 13.448.871-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook1UnidadNotebookTARJETA PARA NOTEBOOK, 3 COM ISDN PRO TA-U EXTERNAL MODEM 3CP3468A $ 129.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.867 $ 129.867
Total Neto $ 129.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.675
TOTAL OC $ 154.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.