Orden de Compra. Nº3084-51-AG26 "SERVICIO DE REPARACION DEPENDENCIAS PROVENIENTE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-51-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DEPENDENCIAS PROVENIENTE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 230470
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAU CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social SAU CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 76.713.982-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAU CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaServicio de reparación dependencias según detalle adjuntoServicio de reparación dependencias según detalle adjunto $ 1.213.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.000 $ 1.213.000
Total Neto $ 1.213.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.470
TOTAL OC $ 1.443.470


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.235.925-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.