|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3084-55-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-14-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3084-14-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
|
|
R.U.T. |
61.967.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
123028,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-04-2012 |
| SOLICITO ENTREGAR EN: CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA, UBICADO EN: SUBIDA ARTILLERIA N° 470, PLAYA ANCHA VALPARAISO.-, CONTACTO SR. ANDRES PAVEZ PINO, FONO: 032-032-2509907.- | |
|
|
Proveedor |
KOLFF S.A. |
|
Razón Social |
KOLFF S A
|
|
R.U.T. |
96.841.630-8 |
|
Sucursal |
KOLFF S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121011
| Fuentes de alimentación continua | 24 | Unidad | UPS DE 500 VA. TIPO TORRE, ALIMENTACION 230 VAC-CONEXION USB-CON POWERCHUTE. | UPS DE 500 VA. TIPO TORRE, ALIMENTACION 230 VAC-CONEXION USB-CON POWERCHUTE. |
$ 26.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 647.520
|
$ 647.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 647.520
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.029
|
|
$ 770.549
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.