|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3084-72-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 02 NOTEBOOK PROVENIENTE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-43-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
|
|
R.U.T. |
61.967.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Disproelec Spa |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.876.186-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Disproelec Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | Unidad | 02 Notebook, su equivalente técnico o superior | 02 Notebook, su equivalente técnico o superior |
US$ 640,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 1.280,00
|
US$ 1.280,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.280,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.280,00
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.