Orden de Compra. Nº3085-1024-CM18 "MATERIALES ESTANQUE SALA CUNA 2"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-1024-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESTANQUE SALA CUNA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 17816
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1152073 )LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 1174622(1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 ; Código: 76024-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $20 $ 333,00 $ 0,00 $ 200,00 $ 3.330 $ 3.530
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1139396 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 1 1161458(1139396) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 1 ; Código: 63828-5 ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $299 $ 4.984,00 $ 0,00 $ 598,00 $ 9.968 $ 10.566
40141702
2239-10-LP12
Grifos1 (1139395 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 1161457(1139395) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 ; Código: 61443-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $214 $ 3.569,00 $ 0,00 $ 214,00 $ 3.569 $ 3.783
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo6 (991038 )TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD 1008311(991038) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD; Código: 53847-7; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $139 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 834,00 $ 13.926 $ 14.760
31231302
2239-10-LP12
Tubería de cobre1 (990439 )CANERÍA DE COBRE MADECO M EN TIRA, 1 X 6 M UNIDAD 1007573(990439) CANERÍA DE COBRE MADECO M EN TIRA, 1 X 6 M UNIDAD; Código: 47324-3; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2226 $ 37.100,00 $ 0,00 $ 2.226,00 $ 37.100 $ 39.326
31231302
2239-10-LP12
Tubería de cobre1 (1568666 )CANERÍA DE COBRE EPC CAN.COBRE P/AGUA 3/4X6 MT. UNIDAD 1570549(1568666) CANERÍA DE COBRE EPC CAN.COBRE P/AGUA 3/4X6 MT. UNIDAD; Código: 47294-8; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1288 $ 21.462,00 $ 0,00 $ 1.288,00 $ 21.462 $ 22.750
Total Neto $ 94.715
Descuento $ 947
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.816
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 111.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.