Orden de Compra. Nº3085-107-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-146-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-107-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-146-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-146-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 165205
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO
R.U.T. 9.343.381-5
Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería365kilogramoSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CABAÑAS TUMBESSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CABAÑAS TUMBES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
91111502
Servicios de lavandería574kilogramoSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CABAÑAS CENTRO RECREATIVO FARO TUMBESSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CABAÑAS CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
91111502
Servicios de lavandería80kilogramoSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CENTRO RECREATIVO FARO TUMBESSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
91111502
Servicios de lavandería210kilogramoSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CLUB DE OFICIALES TUMBESSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CLUB DE OFICIALES TUMBES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
91111502
Servicios de lavandería510kilogramoSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CASA HUÉSPEDES OFICIALESSERVICIO LAVADO MES DE ENERO CASA HUÉSPEDES OFICIALES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 869.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.205
TOTAL OC $ 1.034.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.