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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3085-108-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUA PURIFICADA JARDIN INFANTIL TORTUGUITA MARINA: 3085-85-COT26, TI 321013-122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
74746 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2026 |
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Proveedor |
Hidrosur E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE AGUAS PURIFICADAS FRANCO BALIC E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.041.204-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hidrosur E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 150 | Unidad no definida | RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. PARA | RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. PARA |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 373.500
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$ 373.500
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 10 | Bidón | BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. VACÍOS PARA RECARGAS DE AGUA. | BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. VACÍOS PARA RECARGAS DE AGUA. |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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Total Neto
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$ 393.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.746
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$ 468.146
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.