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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3085-108-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-24-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3085-24-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
51775 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores SICOYN |
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Razón Social |
IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA
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R.U.T. |
8.571.543-7 |
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Sucursal |
Extintores SICOYN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantención y recarga de extintores del depto. Btar. Social (T.), según detalle en anexo adjunto | |
$ 272.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.500
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$ 272.500
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Total Neto
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$ 272.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.775
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$ 324.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.