Orden de Compra. Nº3085-243-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-17-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-243-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-17-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2501 5220 5210 2208001000 del sistema P.A.F..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 183613,435
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO
R.U.T. 9.343.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería30UnidadSERVICIO LAVADO CORTINAS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023, PARA LAS CABAÑAS DE CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES Y CABAÑAS DEL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES.SERVICIO LAVADO CORTINAS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023, PARA LAS CABAÑAS DE CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES Y CABAÑAS DEL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES. $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
91111502
Servicios de lavandería33UnidadSERVICIO LAVADO CORTINAS MES DE ENERO DEL 2022, PARA CABAÑAS C.R.A., CABAÑAS TUMBES, ANEXO OFICIALES, CLUB OFICIALES, CASINO RECREATIVO.SERVICIO LAVADO CUBRECAMAS/FRAZADAS MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, CABAÑAS DEL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES Y CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
91111502
Servicios de lavandería1852,493kilogramoSERVICIO LAVADO ROPA DE CAMA (SABANAS Y FUNDAS) Y TOALLAS (DIFERENTES MEDIDAS) MES DE FEBRERO Y MARZO 2023, PARA LAS CABAÑAS DE CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, CABAÑAS DEL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES Y CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES.SERVICIO LAVADO ROPA DE CAMA (SABANAS Y FUNDAS) Y TOALLAS (DIFERENTES MEDIDAS) MES DE FEBRERO Y MARZO 2023, PARA LAS CABAÑAS DE CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, CABAÑAS DEL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES Y CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.247 $ 926.247
Total Neto $ 966.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.613
TOTAL OC $ 1.149.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.