Orden de Compra. Nº3085-323-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-123-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-323-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-123-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-123-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO
R.U.T. 9.343.381-5
Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería481UnidadSERVICIO DE LAVADO PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500
91111502
Servicios de lavandería223UnidadSERVICIO DE LAVADO CABAÑAS CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO CABAÑAS CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500
91111502
Servicios de lavandería399UnidadSERVICIO DE LAVADO CABAÑAS DEL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO CABAÑAS DEL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
91111502
Servicios de lavandería371UnidadSERVICIO DE LAVADO PARA EL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO PARA EL CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.500 $ 185.500
91111502
Servicios de lavandería99UnidadSERVICIO DE LAVADO PARA EL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO PARA EL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
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Servicios de lavandería7UnidadSERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES PARA LOS DIFERENTES CABAÑAS, CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019SERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES PARA LOS DIFERENTES CABAÑAS, CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.