Orden de Compra. Nº3085-362-SE20 "LIC. ID 2945-40-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-362-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra LIC. ID 2945-40-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-40-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 99281,2263
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAS SUR S A
Razón Social GAS SUR S A
R.U.T. 96.853.490-4
Sucursal GAS SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1Unidadgas licuado CORRESPONDIENTE AL CONSUMO PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2020, PARA LA SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DEPTO. BTAR SOCIAL IIA. ZONA NAVAL.gas licuado CORRESPONDIENTE AL CONSUMO PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2020, PARA LA SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DEPTO. BTAR SOCIAL IIA. ZONA NAVAL. $ 522.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.533 $ 522.533
Total Neto $ 522.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.281
TOTAL OC $ 621.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.