Orden de Compra. Nº3085-375-AG26 "MATERIALES DE REPARACION DE BAÑOS HABITACIONAL SAN PEDRO: 3085-293-COT26; TI: 311149-799"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-375-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACION DE BAÑOS HABITACIONAL SAN PEDRO: 3085-293-COT26; TI: 311149-799
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 136817,67
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaMATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. AL OFERTAR EN FORMATO DE LA EMPRESA DEBERÁ INDICAR DETALLADAMENTE LO COTIZADO. SE REQUIERE ANTES DE OFERTAR VERIFICAR: SU EXISTENCIA POR UN MÍNIMO DE 30 DÍAS Y EL MONTO, OBJETO NO SEA CANCELADA UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.VELOR NETO INCLUYE FLETE Y DESCARGA EN PISO, PLAZO ENTREGA 5 DIAS HABILES $ 720.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.093 $ 720.093
Total Neto $ 720.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.818
TOTAL OC $ 856.911


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.